宁夏回族自治区人大常委会办公厅
2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
自治区人大常委会办公厅2017年部门预算-单位概况
一、主要职能
自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作,当好人大及其常委会的参谋助手,发挥办事机构的组织、协调、管理职能,为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括:
1.负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。
2. 负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。
3.负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理;根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定,组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。
4.办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府两院”以及其他有关部门的各类来文,提出拟办意见,在领导审批后,及时送达办事部门。根据领导的要求,收集汇总贯彻落实情况,向有关部门报告。
5.按照全国人大常委会的要求,做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。
6.协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。
7.协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构,做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。
8.按照常委会领导和秘书长的要求,对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。
9.就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府两院”办公厅(室)或者市县区人大常委会办公厅(室)进行联系、沟通和协调。
10.负责人民代表大会制度的研究、宣传工作;围绕常委会的工作开展调查研究;编辑出版自治区人大常委会公报,收集整理人大工作信息资料,编辑出版人大宣传刊物。
11.负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。
12.负责机关行政事务,承办自治区人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务,负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。
13.负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作,承办机关办公自动化和信息网络建设与管理工作。
14.负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。
15.负责管理常委会信访接待与处理工作。
16.承办常委会领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,人大常委会办公厅部门预算只包括:本级预算,无所属事业单位预算,无二级预算单位。
自治区人大常委会办公厅2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 9297.53 | 一、本年支出 | 9297.53 | 9297.53 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 9297.53 | (一)一般公共服务支出 | 8157.79 | 8157.79 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 | 90 | 90 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 525.08 | 525.08 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 247.59 | 247.59 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 277.07 | 277.07 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 9297.53 | 支出总计9297.53 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2010101 | 行政运行 | 3,820.89 | 3,820.89 | 3,820.89 | ||||
2010108 | 代表工作 | 374.90 | 374.90 | 374.90 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | ||||
2010109 | 人大信访工作 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||
2010104 | 人大会议 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | ||||
2010106 | 人大监督 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||
2010105 | 人大立法 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
2050803 | 培训支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.75 | 305.75 | 305.75 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.30 | 122.30 | 122.30 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 122.30 | 122.30 | 122.30 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 204.77 | 204.77 | 204.77 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 72.30 | 72.30 | 72.30 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010101 | 行政运行 | 3934.49 | 3,820.89 | 3,820.89 | -113.6 | -2.89% | ||
2010108 | 代表工作 | 394.90 | 374.90 | 126.90 | 248.00 | -20 | -5.06% | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 1570.89 | 2,820.00 | 2,820.00 | 1249.11 | 79.52% | ||
2010109 | 人大信访工作 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||
2010104 | 人大会议 | 800.00 | 562.00 | 562.00 | -238 | -29.75% | ||
2010106 | 人大监督 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||
2010105 | 人大立法 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
2050803 | 培训支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 744.54 | 97.03 | 97.03 | -647.51 | -86.97% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.06 | 305.75 | 305.75 | 141.69 | 86.36% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.30 | 122.30 | 122.3 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 167.65 | 122.30 | 122.30 | -45.35 | -27.05% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 61.16 | 125.29 | 125.29 | 64.13 | 104.86% | ||
2210201 | 住房公积金 | 172.87 | 204.77 | 204.77 | 31.9 | 18.45% | ||
2210203 | 购房补贴 | 15.89 | 72.30 | 72.30 | 56.41 | 355.00% | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 4997.53 | 3474.13 | 1523.40 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2813.16 | 2813.16 | |
30101 | 基本工资 | 891.05 | ||
30102 | 津贴补贴 | 561.53 | ||
30103 | 奖金 | 74.25 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 632.41 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 653.92 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 1493.40 | 1493.4 | |
30201 | 办公费 | 50 | ||
30202 | 印刷费 | 29 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 1.25 | ||
30205 | 水费 | 22 | ||
30206 | 电费 | 100 | ||
30207 | 邮电费 | 42 | ||
30208 | 取暖费 | 92.75 | ||
30209 | 物业管理费 | 405 | ||
30211 | 差旅费 | 26 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 30 | ||
30213 | 维修(护)费 | 80 | ||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 12.52 | ||
30216 | 培训费 | 81.57 | ||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 17 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 17.25 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 96 | ||
30239 | 其他交通费用 | 168.44 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 222.62 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 660.97 | 660.97 | |
30301 | 离休费 | 91.31 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.57 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | 53.02 | ||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 204.77 | ||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | 72.3 | ||
30314 | 采暖补贴 | 127.04 | ||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 111.96 | ||
310 | 四、其他资本性支出 | 30 | 30 | |
30102 | 办公设备购置 | 30 | ||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
554 | 70 | 324 | 324 | 160 | 476.42 | 107.72 | 212.71 | 55.96 | 156.75 | 155.99 | 326 | 70 | 96 | 96 | 160 | ||
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 9297.53 | (一)一般公共服务支出 | 8157.79 | 8157.79 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
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(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
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(五)其他收入 |
| (五)教育支出 | 90 | 90 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 525.08 | 525.08 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 247.59 | 247.59 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 277.07 | 277.07 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 9297.53 | 支出总计9297.53 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 3,820.89 | 3,820.89 | 3,820.89 | ||||||||||
2010108 | 代表工作 | 374.90 | 374.90 | 374.90 | ||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | ||||||||||
2010109 | 人大信访工作 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
2010104 | 人大会议 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | ||||||||||
2010106 | 人大监督 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
2010105 | 人大立法 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
2050803 | 培训支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 97.03 |
| 97.03 | 97.03 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.75 |
| 305.75 | 305.75 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.30 |
| 122.30 | 122.30 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 122.30 | 122.30 | 122.30 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 204.77 | 204.77 | 204.77 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 72.30 | 72.30 | 72.30 | ||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 3,820.89 | 3,820.89 |
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2010108 | 代表工作 | 374.90 | 126.90 | 248.00 |
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2010102 | 一般行政管理事务 | 2,820.00 | 2,820.00 |
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2010109 | 人大信访工作 | 40.00 | 40.00 |
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2010104 | 人大会议 | 562.00 | 562.00 |
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2010106 | 人大监督 | 150.00 | 150.00 |
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2010105 | 人大立法 | 290.00 | 290.00 |
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2010107 | 人大代表履职能力提升 | 100.00 | 100.00 | ||||
2050803 | 培训支出 | 90.00 | 90.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 97.03 | 97.03 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.75 | 305.75 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.30 | 122.30 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 122.30 | 122.30 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 125.29 | 125.29 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 204.77 | 204.77 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 72.30 | 72.30 | ||||
自治区人大常委会办公厅2017年部门预算情况说明
一、关于自治区人大常委会办公厅2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区人大常委会办公厅2017年财政拨款收支总预算9297.53万元。收入预算包括:一般公共预算拨款9297.53万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出8157.79万元、教育支出90万元、社会保障和就业支出525.08万元、医疗卫生与计划生育支出247.59万元、住房保障支出277.07万元。
二、关于自治区人大常委会办公厅2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
自治区人大常委会办公厅2017年一般公共预算拨款基本支出4997.53万元,比2016年执行数据减少390.03万元,下降7.2%。其中:
人员经费3474.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费1523.40万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
自治区人大常委会办公厅2017年一般公共预算拨款项目支出4300万元,其中:
一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2017年预算248万元,比2016年执行数据减少20万元,下降7.5%。主要用于完成12期《宁夏人大》的杂志,人大宣传等工作。
一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算2820万元,比2016年执行数据增加1250万元,增长79.6%。主要用于维护人大网络运行维护、完成市、自治区本级换届选举工作经费、保障人大事务及机关综合楼维修和人大机关维修改造经费等。
一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访(项)2017年预算40万元,与2016年执行数据持平。主要用于处理信访事务。
一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2017年预算562万元,比2016年执行数据减少238万元,下降29.75%。主要用于2017年人大常委会、人大主任会和自治区人代会。
一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2017年预算150万元,与2016年执行数据持平。主要用于对安全发展宁夏行,民生发展宁夏行,中华环保世纪行,宁夏财政预算审查、重大事项的情况进行监督。
一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法290万元,与2016年执行数据持平。主要用于人大立法相关工作。
一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2017年预算100万元,与2016年执行数据持平。主要用于全国人代会重点议案督办。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算90万元,与2016年执行数据持平。主要用于对立法、监督、代表等工作进行专项培训。
三、关于自治区人大常委会办公厅2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
自治区人大常委会办公厅2017年“三公”经费财政拨款预算数为326万元,其中:因公出国(境)费70万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费96万元,公务接待费160万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年预算减少228万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置费增加、公务接待费与2016年预算数持平;公务用车运行费减少228万元,主要原因为公车改革后,单位公务用车保有量减少。
四、关于自治区人大常委会办公厅2017年政府性基金预算拨款情况说明
我单位无此项内容。
五、关于自治区人大常委会办公厅2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则, 自治区人大常委会办公厅2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算9297.53万元,支出总预算9297.53万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占 0 %;财政拨款收入9297.53万元,占100 %。
支出预算包括:基本支出4997.53万元,占53.8%;项
目支出4300万元,占46.2%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,自治区人大常委会办公厅本级的机关运行经费财政拨款预算1523.40万元,比2016年预算增加125.83 万元,增长9.0 %。
(二)政府采购情况
2017年,自治区人大常委会办公厅政府采购预算3490.20万元,其中:政府采购货物预算427.20万元,政府采购工程预算2835万元,政府采购服务预算228万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,自治区人大常委会办公厅占用使用国有资产总体情况为房屋35,854.42平方米,价值27700.19万元;土地120092平方米,系划拨土地;车辆42辆,价值1525.94万元;办公家具价值960.25万元;其他资产价值1903.79万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋35,854.42平方米,价值27700.19万元;土地120092平方米,系划拨土地;车辆42辆,价值1525.94万元;办公家具价值960.25万元;其他资产价值1903.79万元。
(四)预算绩效情况
2017年自治区人大常委会办公厅重点项目绩效评价我单位综合楼改造维修项目,聘请自治区评审中心专家对项目立项的规范性;绩效目标的合理性;绩效指标的明确性和资金安排的计划性进行了专业审核,项目符合绩效评审管理要求。
(五)其他需说明的事项
无。
自治区人大常委会办公厅2017年部门预算——名词解释
财政拨款收入:财政部门核拨给单位的财政预算资金,本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。
其他收入:指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。
一般公共服务支出:主要用于保障机关单位正常运转,支持单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。
教育支出:主要用于保障全区干部教育、党员教育工作开展发生的支出。
社会保障和就业支出:主要用于支付离退休人员支出和其他优抚支出。
医疗卫生与计划生育支出:主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。
住房保障支出:主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。
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