宁夏回族自治区隆德县人民法院2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
隆德县人民法院2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
我院是依法履行民商事案件、行政案件,刑事案件立案及审判,对不履行法律裁判文书个人和单位强制执行,保证国家宪法和法律正确实施的法律审判执行机关,单位性质为全额财政预算拨款单位。
我院审判法庭有民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、审监庭、立案庭,派出法庭有沙塘法庭,综合保障部门有政工科、纪检组、办公室、法警队。
我院单位编制数为63人,其中行政编制60人,事业编制3人。本年度末我院实有在职人数60人,其中行政人员57人,事业编人员3人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,隆德县人民法院部门预算包括:隆德县人民法院本级预算,无所属事业单位预算。
隆德县人民法院2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
1285.86 |
一、本年支出 |
1285.86 |
1285.86 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1285.86 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
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|
(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
1061.38 |
1016.38 |
|
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|
(五)教育支出 |
|
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|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
(八)社会保障和就业支出 |
115.10 |
115.10 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
59.45 |
59.45 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
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(十三)交通运输支出 |
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|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
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|
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|
(十五)商业服务业等支出 |
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(十六)金融支出 |
|
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|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
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(十八)住房保障支出 |
49.93 |
49.93 |
|
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|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
(二十)其他支出 |
|
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
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|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
1285.86 |
支出总计 1285.86 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
2040501 |
行政运行 |
771.53 |
1061.38 |
771.53 |
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
289.85 |
289.85 |
|
|
289.85 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.79 |
81.79 |
81.79 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.72 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.72 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.73 |
26.73 |
26.73 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.93 |
49.93 |
49.93 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
2040501 |
行政运行 |
837.98 |
771.53 |
771.53 |
|
-126.45 |
-15.09 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
566.60 |
289.85 |
|
289.85 |
-276.90 |
-48.87 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
22.11 |
0.59 |
0.59 |
|
-21.52 |
-97.33 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.88 |
81.79 |
81.79 |
|
40.91 |
100 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
32.72 |
32.72 |
|
32.72 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.97 |
32.72 |
32.72 |
|
1.75 |
5.35 |
|
2101103
|
公务员医疗补助 |
12.43 |
26.73 |
26.73 |
|
14.3 |
115.04 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.53 |
49.93 |
49.93 |
|
4.4 |
9.66 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
996.01 |
809.39 |
186.62 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
667.37 |
723.56 |
|
30101 |
基本工资 |
194.82 |
194.82 |
|
30102 |
津贴补贴 |
198.80 |
198.80 |
|
30103 |
奖金 |
16.24 |
172.56 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
116.37 |
116.37 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
141.14 |
141.14 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
186.62 |
|
186.62 |
30201 |
办公费 |
38.41 |
|
38.41 |
30202 |
印刷费 |
3.50 |
|
3.50 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
5.34 |
|
5.34 |
30209 |
物业管理费 |
20.76 |
|
20.76 |
30211 |
差旅费 |
7.30 |
|
7.30 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
6.70 |
|
6.70 |
30214 |
租赁费 |
2.52 |
|
2.52 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
17.01 |
|
17.01 |
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
15.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
4.90 |
|
4.90 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
4.50 |
|
4.50 |
30229 |
福利费 |
14.78 |
|
14.78 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
45.90 |
|
45.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
85.83 |
85.83 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.70 |
1.70 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
3.26 |
3.26 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
49.93 |
49.93 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
30.94 |
30.94 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
61.75 |
|
36.10 |
|
36.10 |
25.65 |
44.45 |
|
38.21 |
|
38.21 |
6.24 |
15 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
1285.86 |
一、本年支出 |
1285.86 |
1285.86 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1285.86 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
1061.38 |
1061.38 |
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
115.10 |
115.10 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
59.45 |
59.45 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
49.93 |
49.93 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
1285.86 |
支出总计 1285.86 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
|
|||||||
2040501 |
行政运行 |
771.53 |
|
771.53 |
771.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
452.27 |
162.42 |
289.85 |
289.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.59 |
|
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.79 |
|
81.79 |
81.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.72 |
|
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.72 |
|
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助 |
26.73 |
|
26.73 |
26.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.93 |
|
49.93 |
49.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
2040501 |
行政运行 |
771.53 |
771.53 |
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
289.85 |
|
289.85 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.79 |
81.79 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助 |
26.73 |
26.73 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.93 |
49.93 |
|
|
|
|
隆德县人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于隆德县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县人民法院2017年财政拨款收支总预算1285.86万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1285.86万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,公共安全支出1061.38 万元、社会保障和就业支出 115.10万元、医疗卫生与计划生育支出59.45万元、住房保障支出 49.93万元。
二、关于隆德县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
隆德县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出996.01万元,比2016年执行数据减少6.11万元,下降0.62%。其中:
人员经费809.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费186.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
隆德县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出 万元,其中:
公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2017年预算289.85万元,比2016年执行数据减少276.90万元,下降 48.87 %。主要用于保障各业务庭室审判执行案件办理及基本业务装备保障。
三、关于隆德县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
隆德县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 15万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费15万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少46.75万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少36.10,主要原因我院公务用车费用属于项目支出,在基本预算中为列支;公务接待费减少10.65万元,主要原因我院按照相关规定厉行节约,节俭安排就餐,争取每年只减不增。
四、关于隆德县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出0 万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
隆德县人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出0 万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2017年预算0万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
五、关于隆德县人民法院2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,隆德县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1285.86万元,支出总预算1285.86万元。
收入预算包括:上年结转 0万元,占 0%;财政拨款收入 1285.86万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。
支出预算包括:基本支出996.01万元,占77.46%;项目支出289.85万元,占22.54%;事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,隆德人民法院本级机关运行经费财政拨款预算 186.62万元,比2016年预算减少67.88万元,下降26.67 %。
(二)政府采购情况
2017年,隆德县人民法院政府采购预算86.91万元,其中:政府采购货物预算86.91万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,隆德县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋4365平方米,价值661.66万元;土地 13300平方米,价值 0.001万元;车辆9辆,价值152.76万元;办公家具价值207.72万元;其他资产价值722.16万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋4365平方米,价值661.66万元;土地 13300平方米,价值0.001万元;车辆9辆,价值152.76万元;办公家具价值207.72万元;其他资产价值722.16万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2017年隆德县人民法院无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
隆德县人民法院无其他需要说明的事项
隆德县人民法院2017年部门预算——名词解释
(一)本年收入:是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。
(二)本年支出:是指单位本年度经济业务活动总支出。
(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。
(四)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,发生的经济业务活动支出。
(五)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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