中共宁夏回族自治区委员会组织部
2016年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、财政拨款基本支出预算明细表
四、财政拨款项目支出预算明细表
五、公共财政预算支出明细表
六、政府性基金预算支出明细表
七、“三公”经费财政拨款预算表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2016年部门预算情况说明
区党委组织部2016年部门预算——单位概况
一、主要职能
自治区党委组织部是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是:
(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。
(二)提出自治区党委各部门和区直机关各厅局以及其他列入自治区党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责自治区党委、人大、政府、政协工作部门、高级法院、检察院、人民团体、事业单位正处级干部的考察、任免工作;负责参照试行国家公务员制度的管理工作,指导政府部门公务员制度的实施工作;配合中央组织部负责管理中央管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休报批;指导全区各级党政领导班子思想政治和作风建设;负责自治区党政机关、事业单位副处级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流和安置事宜。
(三)负责考察自治区党委管理的国有大中型独资企业、控股企业的领导班子,提出调整、配备的意见和建议;负责组织部管理的国有大型独资企业、控股企业领导班子的考察任免;负责全区国有大型独资企业、控股企业党组织和领导班子建设的宏观指导;负责向国有大型独资企业、控股企业派驻稽察特派员;协调国有企业与地方党委的关系。
(四)研究制定干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。
(五)从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
(六)负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导,研究和参与制定有关干部监督的制度和规定,及时向自治区党委反映情况,提出意见和建议。
(七)主管干部教育工作,制定干部教育工作的方针、政策、规划;组织中央管理干部和自治区党委管理干部以及一定层次的中青年干部、组织人事部门负责人的培训;指导、协调、检查全区的干部教育工作;研究、探索有中国特色的干部培训制度,指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。
(八)负责全区人才队伍建设宏观管理的有关工作;研究制定、协调落实全区人才工作的规划、规定和工作措施等;协调人才开发的对外交流与合作;指导并参与高层次人才的选拔、管理工作,协调实施高层次人才培养工程。
(九)负责退(离)休干部的宏观管理,制定或参与制定退(离)休干部工作的方针、政策。
(十)完成自治区党委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,党委组织部部门预算仅包括本级预算1个。
区党委组织部2016年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
20,360.09 |
一、本年支出 |
20,739.06 |
20,739.06 |
|
(一)公共预算财政拨款 |
20,360.09 |
(一)一般公共服务支出 |
14,678.05 |
14,678.05 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)教育支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
(三)社会保障和就业支出 |
216.84 |
216.84 |
|
|
|
(四)医疗卫生与计划生育支出 |
111.89 |
111.89 |
|
|
|
(五)农林水支出 |
5,603.00 |
5,603.00 |
|
|
|
(六)住房保障支出 |
114.12 |
114.12 |
|
二、上年结转结余 |
378.97 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)公共预算财政拨款 |
378.97 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
20,739.06 |
支出总计 |
20,739.06 |
20,739.06 |
|
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
2016年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
|
合计 |
20,360.09 |
20,360.09 |
18,211.09 |
|
3.00 |
2,146.00 |
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行(组织事务) |
1,526.24 |
1,526.24 |
1,526.24 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务(组织事务) |
2,788.00 |
2,788.00 |
2,788.00 |
|
|
|
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
200.05 |
200.05 |
200.05 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
11.79 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
5.00 |
2.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
69.02 |
69.02 |
69.02 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
42.87 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5,603.00 |
5,603.00 |
3,457.00 |
|
|
2,146.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
94.12 |
94.12 |
94.12 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
三、财政拨款基本支出预算明细表
财政拨款基本支出预算明细表
单位:万元
功能分类科目 |
2016年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
|
合计 |
1,964.09 |
1,964.09 |
1,964.09 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行(组织事务) |
1,526.24 |
1,526.24 |
1,526.24 |
|
|
|
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
200.05 |
200.05 |
200.05 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
11.79 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
69.02 |
69.02 |
69.02 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
42.87 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
94.12 |
94.12 |
94.12 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
四、财政拨款项目支出预算明细表
财政拨款项目支出预算明细表
单位:万元
功能分类科目 |
2016年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
|
合计 |
18,396.00 |
18,396.00 |
16,247.00 |
|
3.00 |
2,146.00 |
|
|
2011008 |
人才经费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
街道社区服务型党组织建设经费 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
任职20年村支书、主任补贴经费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
组织部专项业务费 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
社会组织党建工作经费 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
教育培训研究费 |
1,345.00 |
1,345.00 |
1,345.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
非公经济党组织建设经费 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
挂职干部、选调生专项资金 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
农村基层组织建设经费 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
2080899 |
老党员生活补贴 |
5.00 |
5.00 |
2.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2130152 |
大学生村官工作、生活性补贴经费 |
5,603.00 |
5,603.00 |
3,457.00 |
|
|
2,146.00 |
|
|
五、公共财政预算支出明细表
公共财政预算支出明细表
单位:万元
功能分类科目 |
2016年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
合计 |
20,360.09 |
1,964.09 |
1,362.87 |
475.54 |
125.68 |
|
|
|
|
18,396.00 |
2011008 |
引进人才费用 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000.00 |
2013201 |
行政运行(组织事务) |
1,526.24 |
1,526.24 |
1,050.93 |
473.76 |
1.55 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务(组织事务) |
2,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,788.00 |
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
200.05 |
200.05 |
200.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
11.79 |
11.79 |
|
1.78 |
10.01 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
69.02 |
69.02 |
69.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
42.87 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5,603.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,603.00 |
2210201 |
住房公积金 |
94.12 |
94.12 |
|
|
94.12 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.00 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出明细表
政府性基金预算支出明细表
单位:万元
功能分类科目 |
2016年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
七、“三公”经费财政拨款预算表
“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
单位名称(科目) |
总计 |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
车辆购置费 |
车辆维护运行费 |
|||||
购置车辆 |
购置金额 |
||||||
中共自治区委员会组织部 |
199.79 |
64.37 |
95.27 |
|
|
95.27 |
40.15 |
一般公共服务支出 |
199.79 |
64.37 |
95.27 |
|
|
95.27 |
40.15 |
组织事务 |
199.79 |
64.37 |
95.27 |
|
|
95.27 |
40.15 |
行政运行(组织事务) |
82.14 |
|
53.14 |
|
|
53.14 |
29.00 |
一般行政管理事务(组织事务) |
117.65 |
64.37 |
42.13 |
|
|
42.13 |
11.15 |
八、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
20,360.09 |
一、本年支出 |
20,739.06 |
20,739.06 |
|
(一)公共预算财政拨款 |
20,360.09 |
(一)一般公共服务支出 |
14,678.05 |
14,678.05 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)教育支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
(三)社会保障和就业支出 |
216.84 |
216.84 |
|
|
|
(四)医疗卫生与计划生育支出 |
111.89 |
111.89 |
|
|
|
(五)农林水支出 |
5,603.00 |
5,603.00 |
|
|
|
(六)住房保障支出 |
114.12 |
114.12 |
|
二、上年结转结余 |
378.97 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)公共预算财政拨款 |
378.97 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
20,739.06 |
支出总计 |
20,739.06 |
20,739.06 |
|
九、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
|||||||
|
合计 |
20,360.09 |
20,360.09 |
18,211.09 |
|
|
|
2,149.00 |
|
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行(组织事务) |
1,526.24 |
1,526.24 |
1,526.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务(组织事务) |
2,788.00 |
2,788.00 |
2,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
200.05 |
200.05 |
200.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
11.79 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
5.00 |
2.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
69.02 |
69.02 |
69.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
42.87 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5,603.00 |
5,603.00 |
3,457.00 |
|
|
|
2,146.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
94.12 |
94.12 |
94.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
20,739.06 |
1,964.09 |
18,774.97 |
|
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
10,258.02 |
|
10,258.02 |
|
|
|
2013201 |
行政运行(组织事务) |
1,526.24 |
1,526.24 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务(组织事务) |
2,893.79 |
|
2,893.79 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
15.16 |
|
15.16 |
|
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
200.05 |
200.05 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
69.02 |
69.02 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5,603.00 |
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5,603.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
94.12 |
94.12 |
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2210203 |
购房补贴 |
20.00 |
20.00 |
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区党委组织部2016年部门预算——部门预算情况说明
一、关于区党委组织部2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
区党委组织部2016年财政拨款收支总预算20,360.09万元。收入预算为一般公共预算拨款20,360.09万元。支出预算包括:一般公共服务支出14,314.24万元、社会保障和就业支出216.84万元、医疗卫生和计划生育支出111.89万元、农林水支出5,603.00万元、住房保障支出114.12万元。
二、关于区党委组织部2016年一般公共预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
区党委组织部2016年一般公共预算拨款基本支出1,964.09万元,其中:
人员经费1,488.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;
公用经费475.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出情况说明。
区党委组织部2016年一般公共预算拨款项目支出18,396.00万元,其中:
一般公共服务支出12,788.00万元,主要用于人才经费、一般行政管理事务(组织事务)支出。
社会保障和就业支出5.00万元,主要用于老党员生活补贴。
农林水支出5,603.00万元,主要用于大学生村官、生活性补贴经费。
三、关于区党委组织部2016年“三公”经费预算情况说明
区党委组织部2016年“三公”经费财政拨款预算数为199.79万元,其中:因公出国(境)费64.37万元,公务用车运行费95.27万元,公务接待费40.15万元,与2015年预算相等。
四、关于区党委组织部2016年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门2016年收入总预算20,739.06万元,支出总预算20,739.06万元。
收入预算包括:上年结转378.97万元、财政拨款收入20,360.09万元。
支出预算包括:基本支出1,964.09万元,项目支18,774.97万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2016年部本级机关运行经费财政拨款预算为1,526.24万元,较上年增加324.50万元,主要原因是:人员工资调整,人员经费支出增加。
(二)其他需说明的事项
本单位为行政单位,无政府性基金收支。
附件:2016年一般公共预算基本支出明细表 http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201701/201701120745042.xls
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