宁夏回族自治区宁夏广播电视台
2015年部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算数据说明
一、关于宁夏广播电视台2015年度收入支出决算总体情况说明
二、关于宁夏广播电视台2015年度收入决算情况说明
三、关于宁夏广播电视台2015年度支出决算情况说明
四、关于宁夏广播电视台2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于宁夏广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于宁夏广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于宁夏广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于宁夏广播电视台2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
宁夏广播电视台2015年部门决算——单位概况
一、部门预算单位构成
从决算单位构成看,宁夏广播电视台部门决算包括:宁夏广播电视台本级决算、所属事业单位决算。纳入宁夏广播电视台2015年部门决算编制的二级决算单位包括:
1、宁夏广播电视台传输发射中心
2、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台
3、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台
4、宁夏广播电视台后勤保障服务中心
5、宁夏电影集团有限公司
6、宁夏广电传媒集团有限公司
二、主要职责和机构设置
宁夏广播电视台成立于2004年12月,由原宁夏人民广播电台、原宁夏电视台、宁夏广播电视网络有限公司等22家事业单位、3家产业公司整合组建而成,2005年7月正式挂牌运行,是自治区党委直属正厅级事业单位。
主要职责:贯彻执行党和国家的宣传方针,把握正确舆论导向,繁荣广播电影事业,完成广播电视有线无线网络传输、技术服务、影视剧制作发行放映、音像出版、广播电视报的编辑、发行等项工作;大力推进产业化发展,集约化经营,企业化运作,实现社会经济社会效益双赢。
台事业布局是由6个职能处室(办公室、总编室、纪检监察室、组织人事处、计划财务处、技术管理处);13个业务部门(技术中心、新闻中心、新媒体发展中心,新闻、交通、经济、都市、音乐频率,公共、卫视、经济、影视、少儿频道);4家全额拨款的所属二级事业单位组成(传输发射中心,罗山电视调频转播台、六盘山电视调频转播台,后勤保障服务中心)。
产业布局是2009年经文化体制改革剥离经营性资产组建的2家台属台管台控的集团公司,即:宁夏电影集团公司宁夏广电传媒集团公司。
宁夏广电传媒集团拥有9家子公司。其中:1家分公司(宁夏广电传媒集团广告分公司,5家全资子公司(宁夏广播电视网络有限公司、宁夏广电综合开发公司、宁夏广电物业有限公司、宁夏广电节目制作有限公司、宁夏广电移动传媒有限公司),3家参股子公司(宁夏中广传播有限公司、宁夏家有购物有限公司、宁夏广电投资有限公司)。
宁夏电影集团公司下设3家子公司。其中:宁夏电影制片厂有限公司、宁夏黄河金岸影视开发有限公司为全子公司,宁夏电影有限公司为参股子公司。
台目前拥有广播、电视、报纸、网络、电影五大传播媒介,形成全媒体格局。5套广播和5套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区。宁夏卫视频道现覆盖全国所有省会城市及计划单列市,覆盖人口超过8亿。宁夏广电网是宁夏最大的视频网站,日点击量超过2万人次。宁夏电影集团公司是宁夏唯一具有电影生产资质的单位。宁夏网络广播电视台已获国家批复,台网融合迈出实质步伐。IPTV播控平台已建成正式投入运营。
宁夏广播电视台2015年部门预算——决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门:宁夏广播电视台 |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 262000696.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 | 7388113.00 | 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 | 482980262.57 | 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 16007000.00 |
六、其他收入 | 7 | 11381264.68 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 650891310.58 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 27945876.10 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2379100.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 357930.80 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 11179733.60 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 763750336.85 | 本年支出合计 | 51 | 708760951.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 31110.30 | 结余分配 | 52 | 4468146.07 |
年初结转和结余 | 26 | 12588694.47 | 年末结转和结余 | 53 | 63141044.47 |
总计 | 27 | 776370141.62 | 总计 | 54 | 776370141.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 |
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二、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开02表 | ||||||
公开部门:宁夏广播电视台 |
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| 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 262000696.60 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
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| ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
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| ||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
| ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
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| ||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 16007000.00 | 16007000.00 |
| ||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 165004218.62 | 165004218.62 |
| ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 27945876.10 | 27945876.10 |
| ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2379100.00 | 2379100.00 |
| ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
| ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
| ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
| ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
| ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 357930.80 | 357930.80 |
| ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
| ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
| ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
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| ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 6562307.30 | 6562307.30 |
| ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
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| ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
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| ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| ||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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| ||
本年收入合计 | 24 | 262000696.60 | 本年支出合计 | 52 | 218256432.82 | 218256432.82 |
| ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9005602.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 52749866.58 | 52749866.58 |
| ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 9005602.80 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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| ||
合计 | 28 | 271006299.40 | 合计 | 56 | 271006299.40 | 271006299.40 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况 |
三、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 |
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公开部门:宁夏广播电视台 |
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| 金额单位:元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 763750336.85 | 262000696.60 | 7388113.00 | 482980262.57 |
|
| 11381264.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 |
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20110 | 人力资源事务 | 300000.00 | 300000.00 |
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2011008 | 引进人才费用 | 300000.00 | 300000.00 |
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206 | 科学技术支出 | 16007000.00 | 16007000.00 |
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20699 | 其他科学技术支出 | 16007000.00 | 16007000.00 |
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2069999 | 其他科学技术支出 | 16007000.00 | 16007000.00 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 704438627.15 | 207306413.20 | 7388113.00 | 478362836.27 |
|
| 11381264.68 | ||
20701 | 文化 | 4900000.00 | 4900000.00 |
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2070199 | 其他文化支出 | 4900000.00 | 4900000.00 |
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20704 | 广播影视 | 655334163.15 | 158201949.20 | 7388113.00 | 478362836.27 |
|
| 11381264.68 | ||
2070403 | 机关服务 | 5542465.13 | 3631062.00 | 1889722.00 |
|
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| 21681.13 | ||
2070404 | 广播 | 24940905.91 | 24940181.00 |
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| 724.91 | ||
2070405 | 电视 | 618926792.11 | 123706706.20 | 5498391.00 | 478362836.27 |
|
| 11358858.64 | ||
2070406 | 电影 | 740000.00 | 740000.00 |
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2070499 | 其他广播影视支出 | 5184000.00 | 5184000.00 |
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20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 44204464.00 | 44204464.00 |
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2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 700000.00 | 700000.00 |
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2079903 | 文化产业发展专项支出 | 17500000.00 | 17500000.00 |
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2079999 | 其他文化发展专项支出 | 26004464.00 | 26004464.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 27945876.10 | 27945876.10 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 27945876.10 | 27945876.10 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27945876.10 | 27945876.10 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2379100.00 | 2379100.00 |
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21005 | 医疗保障 | 2379100.00 | 2379100.00 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 2379100.00 | 2379100.00 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 1500000.00 | 1500000.00 |
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21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1500000.00 | 1500000.00 |
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2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1500000.00 | 1500000.00 |
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221 | 住房保障支出 | 11179733.60 | 6562307.30 |
| 4617426.30 |
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 11179733.60 | 6562307.30 |
| 4617426.30 |
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 10490004.90 | 6031907.30 |
| 4458097.60 |
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2210203 | 购房补贴 | 689728.70 | 530400.00 |
| 159328.70 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
四、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
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| 公开04表 |
公开部门:宁夏广播电视台 |
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| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 708760951.08 | 554971872.22 | 146400965.86 |
|
| 7388113.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 16007000.00 |
| 16007000.00 |
|
|
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 16007000.00 |
| 16007000.00 |
|
|
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 16007000.00 |
| 16007000.00 |
|
| 7388113.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 650891310.58 | 513467162.52 | 130036035.06 |
|
|
| ||
20701 | 文化 | 7900000.00 |
| 7900000.00 |
|
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| ||
2070199 | 其他文化支出 | 7900000.00 |
| 7900000.00 |
|
|
| ||
20704 | 广播影视 | 611855162.63 | 513467162.52 | 90999887.11 |
|
| 7388113.00 | ||
2070403 | 机关服务 | 5573599.43 | 5573599.43 |
|
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| ||
2070404 | 广播 | 25040421.00 | 24540421.00 | 500000.00 |
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| ||
2070405 | 电视 | 575129819.20 | 483353142.09 | 84388564.11 |
|
| 7388113.00 | ||
2070406 | 电影 | 740000.00 |
| 740000.00 |
|
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| ||
2070499 | 其他广播影视支出 | 5371323.00 |
| 5371323.00 |
|
|
| ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 31136147.95 |
| 31136147.95 |
|
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| ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 700000.00 |
| 700000.00 |
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| ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 17500000.00 |
| 17500000.00 |
|
|
| ||
2079999 | 其他文化发展专项支出 | 12936147.95 |
| 12936147.95 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27945876.10 | 27945876.10 |
|
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| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27945876.10 | 27945876.10 |
|
|
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| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27945876.10 | 27945876.10 |
|
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2379100.00 | 2379100.00 |
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21005 | 医疗保障 | 2379100.00 | 2379100.00 |
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| ||
2100502 | 事业单位医疗 | 2379100.00 | 2379100.00 |
|
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| ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 357930.80 |
| 357930.80 |
|
|
| ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 357930.80 |
| 357930.80 |
|
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| ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 357930.80 |
| 357930.80 |
|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 11179733.60 | 11179733.60 |
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 11179733.60 | 11179733.60 |
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2210201 | 住房公积金 | 10490004.90 | 10490004.90 |
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| ||
2210203 | 购房补贴 | 689728.70 | 689728.70 |
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| ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |
公开部门:宁夏广播电视台 |
|
| 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 218256432.82 | 97638680.60 | 120617752.22 | ||||
206 | 科学技术支出 | 16007000.00 |
| 16007000.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 16007000.00 |
| 16007000.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 16007000.00 |
| 16007000.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 165004218.62 | 60751397.20 | 104252821.42 | |||
20701 | 文化 | 7900000.00 |
| 7900000.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 7900000.00 |
| 7900000.00 | |||
20704 | 广播影视 | 125968070.67 | 60751397.20 | 65216673.47 | |||
2070403 | 机关服务 | 3631086.00 | 3631086.00 |
| |||
2070404 | 广播 | 25040181.00 | 24540181.00 | 500000.00 | |||
2070405 | 电视 | 91185480.67 | 32580130.20 | 58605350.47 | |||
2070406 | 电影 | 740000.00 |
| 740000.00 | |||
2070499 | 其他广播影视支出 | 5371323.00 |
| 5371323.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 31136147.95 |
| 31136147.95 | |||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 700000.00 |
| 700000.00 | |||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 17500000.00 |
| 17500000.00 | |||
2079999 | 其他文化发展专项支出 | 12936147.95 |
| 12936147.95 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 27945876.10 | 27945876.10 |
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27945876.10 | 27945876.10 |
| |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27945876.10 | 27945876.10 |
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2379100.00 | 2379100.00 |
| |||
21005 | 医疗保障 | 2379100.00 | 2379100.00 |
| |||
2100502 | 事业单位医疗 | 2379100.00 | 2379100.00 |
| |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 357930.80 |
| 357930.80 | |||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 357930.80 |
| 357930.80 | |||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 357930.80 |
| 357930.80 | |||
221 | 住房保障支出 | 6562307.30 | 6562307.30 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 6562307.30 | 6562307.30 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 6031907.30 | 6031907.30 |
| |||
2210203 | 购房补贴 | 530400.00 | 530400.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
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| 公开06表 | |
公开部门:宁夏广播电台 |
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| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 97638680.60 | 92135627.41 | 5503053.19 | ||||
301 | 工资及福利支出 | 57596818.01 | 57596818.01 |
| |||
30101 | 基本工资 | 17110329.20 | 17110329.20 |
| |||
30102 | 津贴补贴 | 3515681.60 | 3515681.60 |
| |||
30103 | 奖金 | 8793953.14 | 8793953.14 |
| |||
30104 | 社会保障缴费 | 3882559.96 | 3882559.96 |
| |||
30107 | 绩效工资 | 18787837.11 | 18787837.11 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 | 5506457.00 | 5506457.00 |
| |||
302 | 商品和服务支出 | 5455236.19 |
| 5455236.19 | |||
30201 | 办公费 | 211238.24 |
| 211238.24 | |||
30202 | 印刷费 | 58114.00 |
| 58114.00 | |||
30204 | 手续费 | 784.00 |
| 784.00 | |||
30205 | 水费 | 25215.10 |
| 25215.10 | |||
30206 | 电费 | 177223.30 |
| 177223.30 | |||
30207 | 邮电费 | 180748.59 |
| 180748.59 | |||
30208 | 取暖费 | 274388.04 |
| 274388.04 | |||
30209 | 物业管理费 | 386661.00 |
| 386661.00 | |||
30211 | 差旅费 | 593433.18 |
| 593433.18 | |||
30213 | 维修(护)费 | 81815.50 |
| 881815.50 | |||
30215 | 会议费 | 25174.00 |
| 25174.00 | |||
30216 | 培训费 | 431441.50 |
| 431441.50 | |||
30217 | 接待费 | 150669.70 |
| 150669.70 | |||
30218 | 专用材料费 | 58447.90 |
| 58447.90 | |||
30226 | 劳务费 | 53800.00 |
| 53800.00 | |||
30228 | 工会经费 | 965477.72 |
| 965477.72 | |||
30229 | 福利费 | 40124.00 |
| 40124.00 | |||
30230 | 公务用车运行维护费 | 467652.50 |
| 467652.50 | |||
30231 | 其他交通费用 | 176829.11 |
| 176829.11 | |||
30232 | 税金及附加费用 | 67208.00 |
| 67208.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1028790.81 |
| 1028790.81 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 34538809.40 | 34538809.40 |
| |||
30301 | 离休费 | 678317.00 | 678317.00 |
| |||
30302 | 退休费 | 24173735.10 | 24173735.10 |
| |||
30304 | 抚恤金 | 263900.00 | 263900.00 |
| |||
30305 | 生活补助 | 25416.00 | 25416.00 |
| |||
30311 | 住房公积金 | 6031907.30 | 6031907.30 |
| |||
30313 | 购房补贴 | 530400.00 | 530400.00 |
| |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2835134.00 | 2835134.00 |
| |||
310 | 其他资本性支出 | 47817.00 |
| 47817.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 34538.00 |
| 34538.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 13279.00 |
| 13279.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 |
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| 07表 | |||||||||||
公开部门:宁夏广播电视台 |
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| 金额单位:元 |
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| :万元 | ||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
3439900.00 | 138000.00 | 3301900.00 |
| 2168000.00 | 1133900.00 | 1141774.20 |
| 991104.50 | 523452.00 | 467652.50 | 150669.70 | ||||||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 公开08表 | ||
公开部门:宁夏广播电视台 |
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| 单位:万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况 |
宁夏广播电视台2015年部门决算——部门决算情况说明
一、关于宁夏广播电视台2015年度收入支出决算总体情况说明
宁夏广播电视台2015年收入决算总额为77637.01万元。收入决算包括:(一)本年度决算:财政拨款收入 26200.07 万元,政府性基金预算拨款 0万元。上级补助收入 738.81万元,事业收入 48298.03万元,其他收入 1138.13万元。(二)用事业基金弥补收支差额 3.11万元,基本支出结转 32.14万元,上年度项目支出结转和结余1226.73万元。支出决算包括:1、科学技术支出1600.70万元,2、文化体育与传媒支出65089.13万元,3、社会保障和就业支出2794.59万元,4、医疗卫生与计划生育支出237.91万元,5、住房保障支出 1117.97万元,6、资源勘探信息等支出35.79万元(按政府收支分类功能科目逐项说明)。
二、关于宁夏广播电视台2015年度收入决算情况说明
宁夏广播电视台2015年年度收入决算为76375.03万元。收入决算包括:财政拨款收入 26200.07 万元,政府性基金预算拨款 0万元。上级补助收入 738.81万元,事业收入 48298.03万元,其他收入 1138.13万元。
三、关于宁夏广播电视台2015年度支出决算情况说明
宁夏广播电视台2015年年度支出决算为70876.10万元。支出决算包括:1、基本支出55497.19万元,2、项目支出14640.10万元,3、对附属单位补助支出738.81万元,
四、关于宁夏广播电视台2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
宁夏广播电视台2015年度财政拨款收入决算总额为27100.63万元。收入决算包括:(一)本年度决算:一般公共预算财政拨款26200.07 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元。(二)年初一般公共预算财政拨款结转和结余900.56万元。支出决算包括:1、科学技术支出1600.70万元,2、文化体育与传媒支出16500.42万元,3、社会保障和就业支出2794.59万元,4、医疗卫生与计划生育支出237.91万元,5、住房保障支出 656.23万元,6、资源勘探信息等支出35.79万元(按政府收支分类功能科目逐项说明.
五、关于宁夏广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
宁夏广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为21825.64万元。支出决算包括:(一)工资福利支出 6002.50万元,其中:基本工资1953.85万元,津贴补贴 351.57万元,奖金 879.40万元,社会保障缴费388.26万元,绩效工资1878.78万元,其他工资福利支出 550.65万元。(一)商品和服务支出 6935.37万元,其中:办公费 278.26万元,印刷费 5.81万元,咨询费44.73万元,手续费0.08万元,水费2.52万元,电费 912.75万元,邮电费18.50万元,取暖费27.44万元,物业管理费38.67万元,差旅费59.34万元,维修(护)费389.38万元,租赁费3029.18万元,会议费3.42万元,培训费47.14万元,公务接待费15.07万元,专用材料费38.14万元,专用燃料费7.50万元,劳务费16.95万元,委托业务费1719.84万元,工会经费96.55万元,福利费4.01万元,公务用车运行维护费46.77万元,其他交通费用20.22万元,税金附加费用6.72万元,其他商品和服务支出106.37万元。(三)对个人和家庭的补助3482.88万元其中:离休费 67.83万元,退休费 2417.37万元,抚恤金26.39万元,生活补助2.54万元,住房公积金603.19万元,购房补贴82.04万元,其他对个人和家庭的补助支出283.51万元,(四)其他资本性支出1144.19万元,其中:房屋建筑物购建465.31万元,办公设备购置19.60万元,专用设备购置606.94万元,公务用车购置52.35万元,(五)对企事业单位补贴4260.70万元,其中:企业政策性补贴3260.70万元,财政贴息1000万元。
六、关于宁夏广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宁夏广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为9763.87万元。基本支出决算包括:(一)工资福利支出5759.68万元,其中:基本工资1711.03万元,津贴补贴 351.57万元,奖金 879.40万元,社会保障缴费388.26万元,绩效工资1878.78万元,其他工资福利支出 550.65万元。(一)商品和服务支出 545.52万元,其中:办公费 21.12万元,印刷费 5.81万元,手续费0.08万元,水费2.52万元,电费 17.72万元,邮电费18.07万元,取暖费27.44万元,物业管理费38.67万元,差旅费59.34万元,维修(护)费8.18万元,会议费2.52万元,培训费43.14万元,公务接待费15.07万元,专用材料费5.84万元,劳务费5.38万元,工会经费96.55万元,福利费4.01万元,公务用车运行维护费46.77万元,其他交通费用17.68万元,税金附加费用6.72万元,其他商品和服务支出102.88万元。(三)对个人和家庭的补助3453.88万元其中:离休费 67.83万元,退休费 2417.37万元,抚恤金26.39万元,生活补助2.54万元,住房公积金603.19万元,购房补贴53.04万元,其他对个人和家庭的补助支出283.51万元,(四)其他资本性支出4.78万元,其中:办公设备购置3.45万元,专用设备购置1.33万元。
七、关于宁夏广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
宁夏广播电视台2015年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算为114.18万元。其中:(一)因公出国(境)费 0元,(二)公务用车购置及运行维护费 99.11万元,其中:公务用车购置费52.35万元,公务用车购置数(辆)2辆,公务用车运行维护费 46.77万元,公务用车保有量(辆)44辆。(三)公务接待费 15.07万元,其中:国内接待费 15.07万元,国内公务接待批次(个)141批,国内公务接待人次(人)1113人,国(境)外接待费0万元,国内公务接待批次(个)0批,国内公务接待人次(人)0人,
2015年度“三公”经费支出与2014年度(86.94万元)相比增加27.24万元,原因:(一)2015年罗山转播台、六盘山转播台各购置1辆公务用车52.35万元,(二)公务用车运行维护费减少17.72万元,公务接待支出减少7.40万元,主要是我台严格执行中央八项规定精神,进一步规范公务接待事项,公务接待费开支大福下降。
八、关于宁夏广播电视台2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宁夏广播电视台2015年度政府性基金财政拨款收入0万元,政府性基金财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行费用34105.64万元,包括:办公费、印刷费,咨询费,手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,维修(护)费,租赁费,会议费,培训费,公务接待费万元,专用材料费,专用燃料费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,税金附加费用,其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况说明
宁夏广播电视台2015年度财政性资金政府采购决算为741.08万元。其中货物174.75万元,工程566.33万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
1、房屋面积24074.93㎡,房屋单价1142.93万元。2、汽车数量50辆,其中:一般公务用车45辆,其他用车5辆,3、单位价值200万元以上大型设备6(台,套),4、净资产总额141413.19万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
预算绩效管理工作正在建立并运行。
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